SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1222001
Data de emissão 22/12/2021
Valor 160,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***970813**
Dados do Credor
Nome do Credor ARSENIO CARLOS DA ROCHA SANTANA
CPF/CNPJ ***333633**
Endereço PRACA CARLINO SANTANA RIBEIRO, 0, CENTRO, CEP:64778000
Cidade SAO LOURENCO DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa SAUDE E QUALIDADE DE VIDA
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA CIDADE DE TERESINA
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
22/12/2021 9 160,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
22/12/2021 160,00