SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 503007
Data de emissão 03/05/2021
Valor 1.798,20
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***752153**
Dados do Credor
Nome do Credor MEGA PLASTICOS LTDA
CPF/CNPJ ***559260001**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade SAO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE CANECAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
05/05/2021 9 1.798,20 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
06/05/2021 1.798,20