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Empenho
917001
Data de emissão
17/09/2021
Valor
320,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador
***970813**
Dados do Credor
Nome do Credor
ARSENIO CARLOS DA ROCHA SANTANA
CPF/CNPJ
***333633**
Endereço
PRACA CARLINO SANTANA RIBEIRO, 0, CENTRO, CEP:64778000
Cidade
SAO LOURENCO DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
SAUDE E QUALIDADE DE VIDA
Elemento de despesa
Diárias - Civil
Subelemento de Despesa
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA CIDADE DE TERESINA, NO PERIODO DE 20 A 22 DE SETEMBRO DE 2021, A SERVICO DESTA SECRETARIA.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
20/09/2021
9
320,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
20/09/2021
320,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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