SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1227008
Data de emissão 27/12/2021
Valor 7.277,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***695583**
Dados do Credor
Nome do Credor PRISCILA GOMES DE MORAIS
CPF/CNPJ ***827550001**
Endereço R VIRGILIO DEUSDARA, 86, CENTRO, CEP:64770000
Cidade SAO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
30/12/2021 9 7.277,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
30/12/2021 7.277,00