SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 712006
Data de emissão 12/07/2022
Valor 10.695,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***695583**
Dados do Credor
Nome do Credor ALCIONE MELO & CIA
CPF/CNPJ ***234870001**
Endereço AV SETE DE SETEMBRO, 326, JOSE E MARIA, CEP:56530000
Cidade PETROLINA/PE
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUBLICOS E URBANISMO
Função Urbanismo
Subfunção Serviços Urbanos
Programa URBANIZAR
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
13/07/2022 9 10.695,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
11/08/2022 5.695,00
02/08/2022 5.000,00